ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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Gestión y Liquidación del IVA para Autónomos

Aprende a gestionar con precisión el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este programa profundiza en la normativa vigente, el cálculo de bases imponibles, deducciones, regímenes especiales y la complejidad de las operaciones internacionales. Es la herramienta esencial para autónomos que buscan optimizar su cumplimiento fiscal y entender en profundidad el impacto del IVA en su actividad profesional diaria.

Información del curso

  • Duración40 horas lectivas
  • UbicaciónEspaña
  • EmpresaCOREMSA

Requisitos y destinatarios

Requisitos

  • Ser autónomo/a.
  • DNI o NIE vigente (con permiso de residencia si aplica).

Dirigido a

Trabajadores por cuenta propia (autónomos).

Qué aprenderás

  • Comprender la normativa general y los hechos imponibles del IVA.
  • Realizar el cálculo preciso de bases imponibles y tipos impositivos.
  • Gestionar deducciones, devoluciones y la aplicación de la regla de prorrata.
  • Aplicar correctamente los regímenes especiales: simplificado, REAGP, recargo de equivalencia, entre otros.
  • Dominar la fiscalidad en operaciones internacionales e intracomunitarias.
  • Identificar sujetos pasivos y devengos en entregas de bienes y servicios.

Temario

Estructura del Programa de IVA para Autónomos

Este curso proporciona un conocimiento exhaustivo sobre la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, permitiendo al autónomo navegar con seguridad por sus obligaciones fiscales.

1. Marco Normativo y Fundamentos

En esta unidad introductoria establecemos las bases legales que rigen el impuesto.

  • Definición y Naturaleza: Análisis de las características fundamentales del IVA.
  • Ámbito de Aplicación: Determinación de dónde y cómo se aplica el tributo.
  • Hecho Imponible: Identificación precisa de qué operaciones están sujetas a este gravamen.

2. Gestión Operativa: Bases, Deducciones y Devoluciones

Aquí el enfoque es puramente práctico para el día a día del negocio:

  1. Cálculo de la Base Imponible y aplicación correcta de Tipos Impositivos.
  2. Gestión integral de Deducciones y criterios de aplicación.
  3. Dominio de la Regla de Prorrata y sectores diferenciados.
  4. Procedimientos para la gestión de devoluciones ante la administración.

3. Regímenes Especiales

Los autónomos a menudo se encuadran en regímenes específicos según su actividad:

  • Régimen Simplificado: Funcionamiento y obligaciones.
  • REAGP: Particularidades para agricultura, ganadería y pesca.
  • Regímenes Específicos: Gestión de bienes usados, objetos de arte, agencias de viajes, recargo de equivalencia, servicios electrónicos y suministros de gas/electricidad.

4. Operaciones Internacionales y Tráfico Comunitario

Las operaciones transfronterizas requieren un cuidado especial por su complejidad técnica:

  • Operaciones Intracomunitarias: Reglas de juego, exenciones y localización.
  • Operaciones Interiores vs. Exteriores: Diferencias clave en la prestación de servicios y entrega de bienes.
  • Fiscalidad Avanzada: Determinación del sujeto pasivo, devengo y mecanismos de repercusión del impuesto en contextos internacionales complejos.

Este temario está diseñado para que, al finalizar, cualquier autónomo sea capaz de liquidar el impuesto correctamente, minimizar riesgos y aprovechar las deducciones legales de forma estratégica.

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